Обратите внимание: вопросы публикуются после модерации
Мы отвечаем на вопросы по теме статьи, которые помогают предпринимателям самостоятельно вести бизнес, но не консультируем бухгалтеров по вопросам их профессиональной деятельности.
Мы не гарантируем бесплатных ответов по сложным кейсам.

Если ваш вопрос касается подбора кодов ОКВЭД, выбора формы собственности или оптимальной системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки, получите бесплатную телефонную консультацию профессионального бухгалтера
Добрый день. Я зарегистрирован как ИП. В феврале по трудовому договору был нанят сотрудник, в мае был уволен. Кроме него, сотрудников больше нет. Вопросы: 1. Нужно ли подавать какие-нибудь документы в ПФР, ФСС и налоговую и информировать их об этом. 2. Что делать с кадровой документацией, нужно ли теперь что-то сдавать? Или можно ограничиться декларацией раз в год?
sony.v28 17.05.2017 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, до 2017 года в фондах действовал заявительный порядок постановки и снятия с учета работодателей. В 2017 году функции по контролю взносов переданы в ФНС, кроме взносов на травматизм. По информации ФНС теперь вставать на учет в ПФР не требуется https://www.nalog.ru/rn77/taxation/insprem/#title2 Однако о том, что касается снятия с учета плательщика взносов по ОПС и ОМС, ничего не сказано. В ФСС порядок остался прежний. Итого, в ФСС заявить надо, а в налоговой инспекции мы рекомендуем уточнить необходимость подачи заявления на снятие с учета. Кроме того, не забудьте сдать отчетность по работникам, ведь во 2 квартале вы еще были работодателем. Кадровую документацию сдавать не надо, но необходимо ее хранить в течение 75 лет. Таково требование закона https://www.regberry.ru/malyy-biznes/dokumenty-organizacii Дальше, при отсутствии работников, сдаете только свою отчетность ИП в зависимости от налогового режима.
Если доход не высокий, работа сезонная. Какой минимум налога я должен платить?
dmitriialimov777i 09.05.2017 1 ответ
Максим Правдин
Налоги для ИП рассчитываются по-разному на разных режимах. Если вы покупаете патент (ПСН) на сезонную работу, то это и есть уплата налога. Можно купить патент на несколько месяцев, тогда и налог вы оплачиваете только за эти месяцы. Если работаете на ЕНВД, то платить налог надо, независимо от того, работаете вы или нет. То есть, для сезонной работы проще выбирать УСН или ОСНО. Тогда вы платите налоги только при наличии реальных доходов. Нет доходов, значит, нет и налога к уплате. Что касается страховых взносов, то их придется платить в полной мере (как минимум, обязательную сумму в 27 990 рублей в 2017 году), независимо от того, сколько времени вы реально работали в году.
Оформил ИП. Буду работать по ЕНВД. Начинаю работу через месяц. Как правильно перейти на ЕНВД, чтобы не попасть на ОСНО?
alexgan2 25.04.2017 1 ответ
Максим Правдин
Сообщить о переходе на ЕНВД надо в течение пяти дней с начала работы на этом режиме, а сразу после перехода на вмененку будет начисляться налог по ЕНВД. Если вы подадите заявление на ЕНВД только через месяц после регистрации ИП, то этот месяц вы будете автоматически числиться на ОСНО. Единственный вариант избежать ОСНО - это подать в течение 30 дней после регистрации ИП заявление на УСН. То есть, вы в любом случае будете совмещать два режима (ЕНВД и ОСНО) или (ЕНВД и УСН), но проще отчитываться на УСН. Если вы будете вести деятельность только в рамках режима ЕНВД, то надо будет всего лишь раз в год сдать нулевую декларацию по УСН, а это совсем несложно. Подробнее о процедуре подачи заявления на ЕНВД смотрите здесь https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/kak-zapolnit-zayavlenie-na-envd-v-2017-godu
Какая система налогообложения будет самой выгодной для репетитора?
rolsana 16.02.2017 1 ответ
Максим Правдин
Вам надо рассчитать индивидуальную налоговую нагрузку для своего региона, бесплатную консультацию по этому вопросу можно получить здесь https://www.regberry.ru/Besplatnaya-konsultatsiya-po-nalogooblozheniyu Самостоятельно рассчитать стоимость патента вы можете здесь https://www.regberry.ru/calculator/psn а налог на ЕНВД здесь https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/calculator-envd по виду деятельности "Бытовые услуги". Далее надо сравнить рассчитанные суммы с налогом на УСН Доходы (6% от оборота) и выбрать самый выгодный вариант.
Здравствуйте, я собираюсь открыть ИП парикмахерские услуги. Какую систему налогообложения мне лучше выбрать?Предполагаемый доход менее 300 тыс. Буду работать одна. Сколько придется мне примерно платить в год?
Wistons 13.02.2017 1 ответ
Максим Правдин
Вам нужно сделать индивидуальный расчет налоговой нагрузки на разных режимах. Вы можете получить его бесплатно, оставив свои данные здесь https://www.regberry.ru/Besplatnaya-konsultatsiya-po-nalogooblozheniyu Самостоятельно можно рассчитать стоимость патента для своей местности https://www.regberry.ru/calculator/psn и сумму налога на ЕНВД https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/calculator-envd Далее сравните эти суммы с налогом на УСН Доходы (6% от доходов) и выберите самый выгодный режим. Учитывайте также, что на УСН Доходы и ЕНВД рассчитанный налог можно уменьшить на сумму уплаченных за себя страховых взносов https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/vznosy-ip Стоимость патента на взносы не уменьшается.
Еще вопросы