Обратите внимание: вопросы публикуются после модерации
Мы отвечаем на вопросы по теме статьи, которые помогают предпринимателям самостоятельно вести бизнес, но не консультируем бухгалтеров по вопросам их профессиональной деятельности.
Мы не гарантируем бесплатных ответов по сложным кейсам.

Если ваш вопрос касается подбора кодов ОКВЭД, выбора формы собственности или оптимальной системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки, получите бесплатную телефонную консультацию профессионального бухгалтера
Зарегистрировали ИП по общей системе налогообложения, но деятельность пока не ведется, когда и какие документы нужно сдать? Когда нужно совершать оплату по взносам и пр.выплатам, если мы не ведем деятельность, а зарегистрировали ип 23 марта 2018, когда и что начинать оплачивать?
555nata000 02.04.2018 1 ответ
Максим Правдин
Страховые взносы ИП можно заплатить в любой срок до конца текущего года. Отчетность и налоги для общей системы налогообложения для ИП приводятся в налоговом календаре https://www.regberry.ru/malyy-biznes/nalogovyj-kalendar
ИП зарегистрировано 1 марта 2018г. Нужно ли платить взносы в ПФР и ФОМС до 31.03.18? доход будет начислен только 05.04.
mnbobyleva 14.03.2018 1 ответ
Максим Правдин
Не имеет значения, когда ИП получит доход, страховые взносы за себя надо платить за весь период регистрации, даже если дохода не будет вообще. В вашем случае сумма взносов будет меньше, чем за полный 2018 год. Конкретную сумму можно рассчитать с помощью калькулятора, который есть в статье. Заплатить взносы за себя можно в любое время и любыми частями, главное - полностью выплатить всю сумму до конца текущего года. Однако уплата взносов частями поквартально позволяет сразу уменьшать рассчитанный налог на УСН Доходы https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/avansovye-platezhi-po-usn и ЕНВД https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/kak-umenshit-nalog-za-schet-vznosov-ip-na-envd-v-2017-godu
Какое указать Основание платежа (106), если плачу 1% превышения 300 000 за 2017 в январе 2018 года? ТП вроде не подходит — год не текущий, ЗД вроде тоже — задолженности ещё нет, ведь платёж не просрочен.
mcmuffinmcguffin 02.01.2018 1 ответ
Максим Правдин
В данном случае это текущий платеж, крайний срок оплаты которого истекает только 1 июля 2018 года. При этом не имеет значения, что взносы рассчитаны за 2017 год, ведь вы можете их учитывать при расчете налоговых платежей за 2018 год. Указывайте в поле (106) ТП.
Здравствуйте. Такая ситуация. ИП УСН доходы. Первый квартал 2017 деятельность не велась, второй и третий кварталы велась, поквартально оплачивала страховые взносы и авансовые из которых вычитали фиксированные страховые. Четвёртый квартал деятельности не было. До конца декабря необходимо уплатить фикс. Страховые и до 1 апреля страховые в размере 1% от дохода превышающего 300000 р. Вопрос вот в чем... так как налог за год получается оплачен полностью ( авансовые за 2 и 3 кварталы) то как теперь поступить с тем что я могла бы уменьшить налог по УСН на сумму страховых. ( 4 квартал и 1% остались не учтённые в налоге) получается, уплатив их, у меня будет переплата налога.можно ли эту сумму страховых будет учесть в авансовом за 1 квартал 2018.?! И что делать если сумма страховых будет больше этого авансового?! Или можно вернуть часть уплаченного налога за 3 квартал?! Заранее спасибо.
yanola 04.12.2017 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, по итогам года вы сдадите декларацию, где будет видна сумма уплаченных взносов, авансовых платежей и остатка налога. Если в результате окажется, что налог переплачен, то вы можете обратиться в инспекцию с заявлением на зачет или возврат переплаты. Дополнительный 1% взнос, если вы уплатите его в период с января до апреля 2018 года, можно учесть при расчете авансового платежа за первый квартал 2018. Если же и этот взнос окажется больше авансового платежа, то учесть его можно будет только при расчете налога за 2018 год, и опять же, при необходимости, подавать заявление на возврат или зачет. Чтобы не попадать в такие ситуации, рекомендуем оплачивать взносы по частям таким образом, чтобы они сразу уменьшали налоговый платеж. Пример таких расчетов есть здесь https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/nalogi-dlya-ip-na-usn
Здравствуйте! Нам нужно заплатить взносы и УСН за 2015 и 2016 год. Куда мы должны платить и по каким КБК. Спасибо.
zea1704 09.11.2017 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, страховые взносы, независимо от периода, за который они начислены, теперь уплачиваются только в налоговую инспекцию, все КБК есть в этой статье https://www.nalog.ru/rn77/taxation/kbk/ip/insure_ip/ Налоговые платежи по УСН также уплачиваются в ИФНС, на эти КБК https://www.nalog.ru/rn77/taxation/kbk/yul/snr/usn/ Чтобы не запутаться в суммах расчета пени и штрафов, рекомендуем обращаться за разъяснениями в свою инспекцию. В принципе, вам уже давно должны были выставить недоимку, где все КБК и суммы указываются.
Еще вопросы