Обратите внимание: вопросы публикуются после модерации
Мы отвечаем на вопросы по теме статьи, которые помогают предпринимателям самостоятельно вести бизнес, но не консультируем бухгалтеров по вопросам их профессиональной деятельности.
Мы не гарантируем бесплатных ответов по сложным кейсам.

Если ваш вопрос касается подбора кодов ОКВЭД, выбора формы собственности или оптимальной системы налогообложения и снижения налоговой нагрузки, получите бесплатную телефонную консультацию профессионального бухгалтера
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, должен ли ИП указывать в Едином расчете по взносам (форма КНД 1151111) информацию о взносах "за себя" или только об иных застрахованных лицах? Уточняю: ИП (УСН 6%), зарегистрировался в мае этого года, в июне заключил с несколькими физлицами договор подряда, начисления и выплат взносов в отчетном периоде не было. Спасибо!
m.kaziev2013 11.07.2017 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, согласно информации на сайте ФНС, ИП по страховым взносам в фиксированном размере (за себя) Расчет не формируют. https://www.nalog.ru/rn14/news/tax_doc_news/6733912/
Здравствуйте! Подскажите, как быть со страховыми взносами. если я зарегистрировала ИП в Июне 2017 года, но нахожусь в декрете?
lenapushkar6 26.06.2017 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, сам по себе факт вашего нахождения в декрете не прекращает начисления взносов. Вам надо подтвердить документально, что вы не ведете предпринимательскую деятельность. По этому вопросу надо обратиться в свою налоговую инспекцию и уточнить, какие документы для этого потребуются.
Добрый день! В законе указано, что "Взносы нужно оплатить в том же периоде, за который считаете налог. Не имеет значения за какой период оплачены взносы". Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю: Если я в текущем квартале (до 25 июля 2017) я заплачу страховые взносы за себя как за ИП за 2014, 2015, 2016 годы (с учетом пени, конечно (не платил, т.к. были минимальные доходы), можно ли будет на эту сумму уменьшить налоги, которые я должен заплатить за 2016 год и первый квартал 2017-го? Сейчас ПФРу должен около 80 тысяч, а в налоговую около 20. Если я заплачу эти 80 тыс в ПФР, могу я не платить 20 в налоговую? Спасибо!
felizz-men 31.05.2017 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, вы правы, действительно, пунктом 3.1 статьи 346.21 Кодекса установлено, что авансовый платеж уменьшается на сумму взносов, уплаченных в отчетном периоде, и не имеет значения, за какой год они начислены. Такая точка зрения (правда, здесь речь идет только об уплате в 2017 году взносов за 2016 год) отражена и в письме Минфина от 23 января 2017 г. N 03-11-11/3029: "Таким образом, если индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и не производящий выплат и иных вознаграждений физическим лицам, уплатил за 2016 год страховые взносы в 2017 году в сроки, то такую сумму страховых взносов индивидуальный предприниматель вправе учесть при расчете налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за соответствующий отчетный (налоговый) период 2017 года." Однако в связи с передачей с 2017 года взносов под контроль ФНС, ситуация у вас более сложная. В ПФР взносы уже уплатить нельзя, поэтому о порядке уплаты взносов за прошедшие годы вам надо обратиться на консультацию в свою инспекцию.
Подскажите пожалуйста: 1. Фиксированный взнос оплачен до 31 декабря 2016г., поквартальных авансовых платежей в течении всего года не было. 2. Дополнительный 1% взносов (за 2016 год) оплачен в марте 2017 года, Таким образом весь налог за 2016 год оплачен в апреле 2017 года, за минусом пунктов 1 и 2. Имел ли я право в данном случае уменьшить налог за год на сумму взносов более 300 т.р?
lefer81 24.04.2017 1 ответ
Максим Правдин
Нет, не имели. Дело в том, что взносы учитываются только в том периоде, когда были уплачены. Фиксированные взносы вы учли правильно, потому что заплатили их до конца 2016 года. А 1%, уплаченный в марте, уже не имеет отношения к платежам 2016 года, хотя они и были рассчитаны с дохода, полученного в 2016 году. То есть, вам надо доплатить налог за 2016 до 30 апреля, а сумму в 1% вы можете вычесть из авансового платежа за 1 квартал 2017 года.
Добрый день! Ситуация такая: я не успел заплатить страховые взносы за первый квартал до 30 марта 17 года. Следовательно, авансовый платеж за 1 квартал 2017 г. выполнить нужно.Мне сказали, что я могу учесть эти взносы при внесении авансового платежа за полугодие 2017г. Но в дальнейшем если платить вовремя СВ то налог за год будет 0(при небольшом планируемом доходе)! но куда же денется уже уплаченный в 1 квартале авансовый платеж?? я запутался, помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо!
danielyanaram 19.04.2017 1 ответ
Максим Правдин
Здравствуйте, вам все верно сказали - если вы не успели заплатить страховые взносы, то надо заплатить авансовый платеж по итогам 1 квартала. При небольших доходах на УСН Доходы действительно может сложиться ситуация, что налог, с учетом уплаченных страховых взносов и авансовых платежей, может оказаться равен нулю или с отрицательным значением. Конкретная сумма будет понятна только при сдаче годовой декларации. При наличии реальной переплаты по итогам года надо подать заявление о возврате или зачете этой суммы. Формы заявлений устанавливает ФНС https://www.regberry.ru/news/utverzhdeny-novye-formy-zayavleniy-po-vozvratu-i-zachyotu-nalogov
Еще вопросы